根據交接的期末余額,如果是3月交接的,還得有利潤表的本年累計數
你好,這個是新交接的公司,我現在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應該根據哪個錄入期初數據?是根據科目余額表的本期發生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數據的流程
老師好,事業單位合并,并賬時預算會計要錄入期初余額,錄完期初余額憑證就寫發生額呢還是,發生額,余額都寫呢?之前沒錄入期初余額,就寫憑證了,現在可以不期初余額嗎
老師好,上個月剛接手一家公司,之前是手工賬套,現在老板買了用友t3的做賬軟件,我這邊在軟件上建賬,是要先做期初余額錄入嗎?是按照上個月的期末余額錄入到軟件的期初余額嗎?
老師你好,如果之前現金流量表沒有期初余額,我這邊可以根據什么錄入呢
請問賬務交接的時候,財務全家里面根據余額表期末余額錄入初始數據,請問余額表的本年累計發生額額額借貸方需要錄入初始數據嗎
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
一般不是根據科目余額表錄入期初嘛?他們家沒有交接科目余額表,只有總賬,明細賬
那么就根據明細賬的最后的余額和今年的累計發生額錄