根據(jù)上年科目余額表的年末余額作為期初數(shù),錄入到系統(tǒng)里面
本月接的賬,期初根據(jù)余額表錄入數(shù)據(jù),人家給我的余額表是期初數(shù)+本期發(fā)生額借和貸+本年累計(jì)借和貸+期末余額 但是快賬期初設(shè)置 看圖片,我該怎么錄期初數(shù)?
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
半途接個(gè)賬,要從2021年2月份開始做賬,那么我是不是需要2021年1月份的科目余額表,根據(jù)這個(gè)錄財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)?是的話,都需要錄入哪些呢?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
勞務(wù)報(bào)酬一個(gè)講課費(fèi),稅務(wù)局代開發(fā)票,他開發(fā)票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候在填寫他勞務(wù)報(bào)酬收入的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢?
一個(gè)中型企業(yè),一般財(cái)務(wù)部有哪個(gè)崗位設(shè)置
房產(chǎn)公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協(xié)議房子先不過戶,等賣出后,收到款項(xiàng),直接為第三方辦理過戶手續(xù)。現(xiàn)在由于房地產(chǎn)不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協(xié)助第三方辦手續(xù)時(shí),網(wǎng)簽合同規(guī)定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網(wǎng)簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經(jīng)按160萬做賬交稅。請問房產(chǎn)公司交稅是按什么交?他家會計(jì)說得對嗎?我這種情況怎么賬務(wù)處理
老師,暫估了一百多萬沒發(fā)票企業(yè)所得稅已交,要是后面注銷,這個(gè)會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務(wù)勞務(wù)發(fā)票,我是小規(guī)模納稅人需要預(yù)交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個(gè)人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計(jì)折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬?
老師,2014年的固定資產(chǎn)汽車未入賬,這個(gè)月入賬的話,下個(gè)月是按月計(jì)提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進(jìn)口三文魚稅率多少,有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時(shí)能不能從公戶取現(xiàn)金給?
是這張表的期末余額嗎?
是的,就是這個(gè)的期末余額
所有科目都按這個(gè)期末來嗎?我除了錄入科目余額表的其余余額還需要錄入其他的嗎?我根據(jù)期末錄入的試算不平衡
你這個(gè)科目余額表是平的啊, 錄入到期初就會是平的
老師您看下哪個(gè)不對,總是不平
未分配利潤是借方余額啊
但是這個(gè)默認(rèn)的就是貸方我怎么填?
貸方那就要負(fù)數(shù)填列
負(fù)數(shù)也不對啊,始終不平
老師本月沒有發(fā)生任何費(fèi)用和工資,是不是不需要做本月的賬?那么結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果再進(jìn)行下個(gè)月的賬務(wù)處理?
沒有發(fā)生,就用賬務(wù)處理,不用結(jié)轉(zhuǎn)損益,直接結(jié)賬就可以