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老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目多了314.11,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整?分錄怎么寫。

2022-03-03 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-03 11:11

同學(xué)你好 以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了——之前的分錄是如何做的?

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快賬用戶9815 追問 2022-03-03 11:16

這是當(dāng)時的單據(jù),她是把附加稅跟增值稅一塊轉(zhuǎn)了

這是當(dāng)時的單據(jù),她是把附加稅跟增值稅一塊轉(zhuǎn)了
這是當(dāng)時的單據(jù),她是把附加稅跟增值稅一塊轉(zhuǎn)了
這是當(dāng)時的單據(jù),她是把附加稅跟增值稅一塊轉(zhuǎn)了
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齊紅老師 解答 2022-03-03 11:21

同學(xué)你好,需要交附加稅的金額轉(zhuǎn)出 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 借,利潤分配一未分配利潤? 貸,以前年度損益調(diào)整;

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快賬用戶9815 追問 2022-03-03 11:42

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-03 11:44

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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同學(xué)你好 以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了——之前的分錄是如何做的?
2022-03-03
你好,是應(yīng)該計入稅金及附加的。跨年調(diào)整計入以前年度損益調(diào)整
2022-02-28
你好,1、憑證確實有錯誤,多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅341.11 2、調(diào)整憑證不對,正確分錄為 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -341.11? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -341.11 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -341.11 ? ?貸:銀行存款 -341.11 3、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-02-28
同學(xué)你好 你直接 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-預(yù)繳 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-預(yù)交
2021-03-18
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
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