你好,做你2021年結轉未交增值稅的相反分錄,金額0.61就是了?
老師,2019年12月底計提應交企業所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業所得稅有優惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結轉時我是按照計提的金額結轉的,不是按照實際繳納金額結轉的 結轉分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結轉金額應該結轉600元的,現在少結轉了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現在怎么調整,
老師,2019年12月底計提應交企業所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業所得稅有優惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結轉時我是按照計提的金額結轉的,不是按照實際繳納金額結轉的 結轉分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結轉金額應該結轉600元的,現在少結轉了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現在怎么調整,急急急!!!請老師寫出分錄謝謝您
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項稅小于進項,建筑公司異地預繳了稅款,4月的申報表主表上顯示多交稅了,這種情況導致年末結轉應交稅金各科目余額的時候,已交稅金科目出現差額,金額正好是4月異地預交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調整
老師您好,2021年12月份的結轉未交增值稅時候多結轉了0.61,導致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61,請問我應該怎么寫分錄調整賬款呢
老師好,以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉出未交增值稅科目了。導致現在應交稅費—應交增值稅科目多了314.11,現在應該怎樣調整?分錄怎么寫。
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
老師 請問還需要錄入其他分錄嗎?只需要這一筆就可以嗎?
你好,只需要這一筆就可以,不需要錄入其他的了?
老師,我當時是: 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 按您說的我現在如果做相反分錄,金額是0.61: 就是: 借:應交稅費-未交增值稅 0.61 貸:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 0.61 那現在應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸方有余額了哦
你好,之前 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 多轉了0.61,那 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅就有借方余額0.61 現在調整0.61,余額剛好是0才是啊?