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老師您好,2021年12月份的結轉未交增值稅時候多結轉了0.61,導致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61,請問我應該怎么寫分錄調整賬款呢

2022-03-02 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-02 13:51

你好,做你2021年結轉未交增值稅的相反分錄,金額0.61就是了?

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快賬用戶1260 追問 2022-03-02 13:52

老師 請問還需要錄入其他分錄嗎?只需要這一筆就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-02 13:52

你好,只需要這一筆就可以,不需要錄入其他的了?

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快賬用戶1260 追問 2022-03-02 14:02

老師,我當時是: 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 按您說的我現在如果做相反分錄,金額是0.61: 就是: 借:應交稅費-未交增值稅 0.61 貸:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 0.61 那現在應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸方有余額了哦

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齊紅老師 解答 2022-03-02 14:03

你好,之前 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 待:應交稅費-未交增值稅 多轉了0.61,那 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅就有借方余額0.61 現在調整0.61,余額剛好是0才是啊?

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你好,做你2021年結轉未交增值稅的相反分錄,金額0.61就是了?
2022-03-02
你們是一般納稅人還是小規模,這個已交稅金是一般納稅人當月繳納,當月才做的。
2023-10-11
同學你好 以前會計把2021年5月份的稅金及附加的341.11,做成轉出未交增值稅科目了——之前的分錄是如何做的?
2022-03-03
那你現在補的話就是借應交稅費增值稅,同時借營業外支出,貸銀行存款。
2022-03-07
您好 請問您應交稅費-企業所得稅科目有余額么
2020-10-13
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