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老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?

2023-11-02 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 16:18

你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅

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快賬用戶7242 追問 2023-11-02 16:19

出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 適用這個公式嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-02 16:22

你好,公式為生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項%2B免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)×100%

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快賬用戶7242 追問 2023-11-02 16:24

增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100% 我們公司開具的出口發(fā)票稅率都是0,那這個免抵退稅額*征稅率,怎么算

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齊紅老師 解答 2023-11-02 16:25

你好,出口是免稅的,但實際他的征稅率是13%

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快賬用戶7242 追問 2023-11-02 16:30

雖然開具出口0稅率發(fā)票,但實際算增值稅稅負的時候:(內(nèi)銷銷項稅額+免抵退銷售額*13%-進項稅額)/(內(nèi)銷收入?出口收入)

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快賬用戶7242 追問 2023-11-02 16:30

對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-11-02 16:30

你好,是這樣計算的哈

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快賬用戶7242 追問 2023-11-02 16:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-02 16:37

你好,不客氣,祝你工作愉快

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你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅
2023-11-02
你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
2023-10-13
同學,你好 正常開具發(fā)票
2022-03-26
您好,您是退稅就涉及不到稅負率啊。稅負=應交的增值稅/不含稅收入
2021-03-23
他不退稅是免增值稅嗎?如果是的話零稅率。
2024-09-07
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