你好,要計算出口的 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進(jìn)項稅額 實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額%2B本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預(yù)到底 分開算怎么算? 2. 應(yīng)收賬款-黃河公司 應(yīng)付賬款-黃河公司 這兩個科目應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
公司是一般納稅人,對外銷售機(jī)器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發(fā)票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現(xiàn)金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲備著等投產(chǎn)使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業(yè)務(wù)招待還可以計入什么明細(xì)科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
老師,按照這個公式算得出的答案要么負(fù)數(shù)要么0,這是正常的嗎
你好,這個是正常的,你們出口退稅,稅負(fù)率本來就不正常的