你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
老師,我們是生產襯衫的企業,既有出口也有內銷,請問增值稅稅負率是怎么算的
就是我們公司是生產出口產品的企業。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續費。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個點發票給B公司。我們收到的貨款做應收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因為我們給B公司開了13個點發票,然后又收到退稅,那是不是相當于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個點稅,不知道怎么入賬好
我出口的公司 公司出口的退稅率為0的 可以開免稅票嗎 還是要視同內銷開13個點的票呢
老師,我們公司是生產出口企業,出口的發票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
老師,我們公司是生產出口企業,出口的發票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。