同學你好,單位部分進成本,個人部分其他應付款
公司承擔單位及員工個人所有的個稅社保公積金的分錄是怎么做
老師您好,單位給員工發(fā)工資,單位承擔員工的社保個人承擔部份和個稅,應該怎么做賬呢
請問老師,員工談的是稅后工資,員工個人承擔的社保公積金和個稅,全部由公司承擔了,如何做分錄?
老師,請問計提工資時,個人承擔的社保和公積金怎么做分錄
舉個例子,員工工資10000(含個人承擔社保和公積金),社保+公積金個人承擔部分1000,個稅270,這個分錄怎么記呢
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
個人也是公司承擔,不能入成本嗎
不好意思,我斷句可能有問題,個人也是公司承擔那就是都進成本
好的,謝謝老師
怎么做會計分錄呢,需要區(qū)分嗎
科目一樣,可以把金額分開
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