你好,學(xué)員 計(jì)提 借管理費(fèi)用工資10000 貸應(yīng)付職工薪酬工資10000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬工資10000 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅270 其他應(yīng)付款社保公積金1000 銀行存款10000-1000-270
應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資里)包含個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保、公積金和個(gè)稅,包含單位應(yīng)該承擔(dān)的社保和公積金部分嗎
員工工資25000,社保個(gè)人承擔(dān)2000,公積金個(gè)人承擔(dān)2000,那申報(bào)個(gè)稅 工資所得就是25000,然后把社保個(gè)人承擔(dān)的分別填上,公積金扣除2000 是這樣申報(bào)嗎
公司承擔(dān)員工個(gè)人部分社保公積金怎么做分錄?
老師 一員工8月入職,和本人商量好8月社保公積金公司承擔(dān)部分有員工個(gè)人付,直接從工資扣款,比如該員工8月工資1萬(wàn),個(gè)人承擔(dān)社保公積金為500,公司承擔(dān)社保公積金由該員工個(gè)人付款為1000元,我想問(wèn)該員工申報(bào)個(gè)稅工資是按1萬(wàn)申報(bào) ,還是按9千申報(bào)呢
舉個(gè)例子,員工工資10000(含個(gè)人承擔(dān)社保和公積金),社保+公積金個(gè)人承擔(dān)部分1000,個(gè)稅270,這個(gè)分錄怎么記呢
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)登記后,規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)基本戶嗎,而且開(kāi)基本戶與零申報(bào)沒(méi)有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對(duì)方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問(wèn)一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬(wàn),2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬(wàn),等于多暫估成本8萬(wàn),12月做的分錄是 借 成本20萬(wàn) 貸 應(yīng)付工資20萬(wàn), 2025年2月實(shí)發(fā)11萬(wàn)做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬(wàn) 貸 以前年度損益 20萬(wàn) 借 以前年度損益 11萬(wàn) 貸 現(xiàn)金 11萬(wàn)分錄對(duì)不對(duì) (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬(wàn)費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開(kāi)戶了嗎
應(yīng)發(fā)工資包括個(gè)人承擔(dān)社保?
借:管費(fèi)10000—工資,貸,其他應(yīng)收款—個(gè)人社保公積金1000,應(yīng)交個(gè)稅270,應(yīng)付職工薪酬10000—1000—270,這樣計(jì)對(duì)嗎
發(fā)放時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬10000-1000-270,貸銀行存款10000-1270,這樣可以嗎
應(yīng)發(fā)工資包括個(gè)人承擔(dān)社保? 包括的
借:管費(fèi)10000—工資,貸,其他應(yīng)收款—個(gè)人社保公積金1000,應(yīng)交個(gè)稅270,應(yīng)付職工薪酬10000—1000—270,這樣計(jì)對(duì)嗎 是的,學(xué)員
發(fā)放時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬10000-1000-270,貸銀行存款10000-1270,這樣可以嗎 可以的
那我不理解的是,你看你發(fā)的那個(gè)分錄 ,借:管理費(fèi)用10000,貸,應(yīng)付職工薪酬10000,應(yīng)付職工薪酬包括個(gè)人承擔(dān)社保,這樣的話不是相當(dāng)于管理費(fèi)用也包括個(gè)人承擔(dān)社保了嗎
是的,計(jì)提計(jì)入 發(fā)放從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,以及應(yīng)交個(gè)人所得稅
什么意思?老師我這點(diǎn)不太明白
就是先通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,過(guò)渡,還是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-社保里面了,后面
繳納社保的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)部分已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)收了,計(jì)提時(shí)候然后沖減了,我不明白的是,集體工資的時(shí)候管理費(fèi)用為什么會(huì)包括個(gè)人承擔(dān)社保部分,這部分不應(yīng)該是公司的費(fèi)用 因?yàn)槭莻€(gè)人承擔(dān)的
就是這個(gè)是過(guò)渡科目,可以通過(guò),可以不通過(guò)
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本期收入是包含個(gè)人承擔(dān)社保部分吧?
是的。包括的,學(xué)員,這個(gè)
好的,謝謝老師,我再思考一下吧
好的學(xué)員,周末愉快