同學借:應付職工薪酬——工資薪金 營業外支出 (企業承擔個人部分社保) 貸:銀行存款 其他應付款——個人負擔社保 其他應付款——個人負擔公積金 應交稅費——代繳個人所得稅
老師,單位給員工繳納社保,員工離職了,最后一個月社保單位和個人部分都由我們單位承擔,賬務怎么處理呢?
老師您好,單位給員工發工資,單位承擔員工的社保個人承擔部份和個稅,應該怎么做賬呢
老師好 我們公司有員工 社保單位部分和個人部分都是企業承擔 怎么做賬務處理啊 沒有他的工資 只是單位承擔全部社保
正常員工一個月社保單位承擔880.44,個人承擔368.64,可是我們單位單位只承擔500,單位需要承擔的380.41從應付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應承擔單位部分380.44,應付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發工資3710.92。現在做內賬,單位承擔社保部分500記入管理費用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
員工沒有工資,社保的個人部分由單位承擔,這該怎么做賬?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
老師,用實發工資怎么倒推應發工資數呢
新的問題請重新提問哈,平臺要求一問一答,祝你生活愉快