您好,上月未開票收入申報了,本月已開票申報在開票對應列,同時未開票收入列為負數,本月藍票和未開票收入負數相抵,本月實際也沒有交稅, 這是規范的操作,完全沒有風險
老師,請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數據沒填寫,現在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數嗎?
老師,20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數,然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數,這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,增值稅申報附表4減免數據沒有實際抵扣,這種是每個月申報的時候都要把那個數據給填上嗎?之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣,后面4月份開始沒有填那個數據,我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280,等我這個月申報的時候才發現期初數據只有280了,這是怎么回事呀
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業還是出口退稅企業,也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發票
老師,自產自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產投資的,我是直接借固定資產或者設備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
根據發票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產賬賬頁(未完工已投入使用的請提供在建工程賬頁、房屋建造預算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思啊?找房屋所有人嗎?
老師好,工廠買進來的水產品魚經過去骨腌制,包裝賣給客戶,這種工藝的屬于初加工還是深加工?稅率如何界定
老師,我們是做酒水飲料批發的,銷售單客戶名字叫A餐飲店,業務員現在說客戶老板要求我們開發票,但是提供的開票信息是一個建筑公司的,我查了一下他們沒有餐飲服務的業務,我們屬于個體工商戶定期定額征收增值稅的,開普票,如果開了是不是屬于虛開
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
這個稅務老師是否會查相關合同,發票,我們是否要提前準備好,還是只要相抵數據沒問題就可以了
您好,一般不會查合同的,他們沒有這么多精力的,是讓我們提供賬套數據,他們去用數據來分析和比對的