同學你好 嗯 按照沖減后的收入申報
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師,6月份應 稅務專管員 要求,測試開具了 增值稅電子專用發票正數 和 負數(紅沖)且金額相等,那么現在填6月增值稅申報表的時候應該怎么填呢?
老師你好,我是一個小規模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發票3萬元,當時沒有作廢,就在7月份開了負數發票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發票3元1千元。請問現在申報的數據應該是多少?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
營業執照變更了法人,地址,之前的賬務,往來還掛著賬的怎么辦?
請問下核算成本,料工費里面的原材料是投入數嗎
請問老師,物業公司的物業費原價是3.5元/㎡,折扣8.5折是2.98元/㎡,一直都是按折扣價收取,開票金額是否直接以實際收的金額開具?
老師,小規模納稅人收到進項發票可抵扣是什么意思呢,麻煩幫我說的詳細點唄
老師,月報的工會經費應稅項寫多少?按什么填寫?我們之前的會計一直工會經費零申報的,我要不要繼續零申報?
老師出現這種情況,我是不是需要把普票金額去掉?它是雙定戶,這個季度開了103701.99的專票,怎么申報季報?
老師,我們公司是做光伏發電的,發電的設備折舊直接記入主營業務成本對嗎?
是在無票收入一欄填寫嗎?那會不會牽涉到退稅?因為這個稅款已經交過了
現在是增值稅申報表本年累積數據和利潤表的本年累計數,對不上
對的 在無票收入這里填寫
因為這個不是無票收入 我剛看開了一下 可以在增值稅表1 開具增值稅專用發票一欄填寫負數 數據 這樣可以嗎? 這樣期末留底稅金1657.21元 那會不會涉及退稅 因為現在退稅太麻煩了
你看下這個 怎么樣寫? 或者是我再開具增值稅專用收入一欄填寫負數 再未開票收入里 寫整數 這樣是不是就可以不用退稅了 等以后開票了 再沖減無票收入可以嗎?
同學你好 對的 是這樣的
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師 這樣填寫之后 增值稅申報表 對比不通過 這是提示 我應該怎么填寫?
老師,這個怎么處理?
同學你好 你按照提示的來改就可以了
數據我都刪除了,我把憑證上編輯了一份無票收入,這樣的話,報表和增值稅申報表的本年累計數據都一樣了。
同學你好 填寫在未開票收入那欄