借管理費用、福利費、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付職工薪籌福利費, 借應付職工薪酬福利費,貸銀行 借管理費用、福利費 貸應繳稅費、應繳增值稅進項轉出
請問,12月發生業務,購買原材料,領用原材料入生產成本。未收到發票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
老師,請問一下 一般納稅人公司買了粽子,收到的發票是普票 1??收到發票就直接做賬借:庫存商品,貸:應付賬款? 2??發給員工如何做賬? 3??給客戶送禮如何做賬?
老師請問一下 一般納稅人公司,公司外購月餅全部發放給員工,每人平均分配。 會計分錄如何做? 1.收到專票發票如何做賬? 2.發放月餅如何做賬? 3.還需要如何做賬?
老師,我公司是一般納稅人,給員工買重疾險,2月份付了錢,5月份增值稅發票才到,這兩個月如何做分錄?
老師,我公司是一般納稅人,給員工買重疾險,2月份付了錢,5月份增值稅發票才到,這兩個月如何做分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
郭老師,我這邊有個工程項目款預收的,200萬,開成幾張發票比較好,怕有風險
老師,我想問一下那個制造費用,我們收到了電局的水電費單然后假如這張水電費單是1萬,如果我產品完工入庫的話,我是借庫存商品貸生產成本_基本生產成本,還有人員工資,是不是還有一個制造費用?我不知道科目怎么做,是借生產成本_制造費用還是單獨用制造費用?然后這個制造費用是怎么算出來的?那我收到電費飯借制造費用貸銀行存款,那當我產品完工入庫的時候,這個制造費用哪里去了?
老師進項稅額轉出怎么對應的是管理費用?
增值稅不能抵扣 價稅合計做費用 不是管理費用是啥 你寫一下