增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師接受以前財(cái)務(wù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面就設(shè)了銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅。當(dāng)以前交稅的時(shí)候(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的)也沒(méi)有作轉(zhuǎn)出,所以現(xiàn)在三級(jí)科目下邊都有余額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢?
老師您好 我想問(wèn)一下 交增值稅時(shí)候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 當(dāng)月是不是要結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下個(gè)月交的時(shí)候 就是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款?
麻煩您再全面的說(shuō)一下停車收入,我剛剛做了借:庫(kù)存現(xiàn)金,代,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)銷項(xiàng)稅),后面我交銷項(xiàng)稅的時(shí)候,又應(yīng)該怎么做呢,假如有進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候又應(yīng)該怎么做呢?完整的分錄,麻煩您哈,會(huì)不會(huì)涉及到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目?
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人有進(jìn)銷項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒(méi)看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
老師,勞務(wù)公司給用工單位開(kāi)的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來(lái)?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開(kāi)發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開(kāi)?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開(kāi)招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬(wàn),其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬(wàn),有一家報(bào)價(jià)410萬(wàn),這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來(lái)認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒(méi)給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬(wàn),今年回票2萬(wàn),年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過(guò)度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?4、下月實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 貸:銀行存款
滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng),謝謝
老師, 我可以這樣理解不,每個(gè)月的進(jìn)銷項(xiàng)(不管是有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng),還是有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng))月底都必須結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目當(dāng)中,而轉(zhuǎn)出未交增值稅科目如果是借方余額就不用管是嗎?如果貸方有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目,次月繳納再?zèng)_減未交增值稅這個(gè)科目,我理解正確嗎?
沒(méi)有就不要結(jié)轉(zhuǎn)啊,發(fā)生了就結(jié)轉(zhuǎn),后面的理解正確
我前面沒(méi)有理解正確嗎?您說(shuō)的沒(méi)有就不要結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思呢?沒(méi)有什么?我的意思是不管進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有其中1個(gè)都需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧?
沒(méi)有發(fā)生銷售和進(jìn)項(xiàng),就是0,那當(dāng)然不用做分錄了,
我前面沒(méi)有說(shuō)沒(méi)有發(fā)生進(jìn)銷項(xiàng),我是說(shuō)只有其中一個(gè)的情況呀
我沒(méi)有做過(guò),所以問(wèn)的謹(jǐn)慎一些,
是的,沒(méi)有發(fā)生的不用結(jié)轉(zhuǎn),有發(fā)生的結(jié)轉(zhuǎn),