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老師,我公司購入車輛做固定資產336000元,自己通過銀行賬上付了64000元,剩下的272000都是通過金融公司貸款直接打款到銷售商賬戶,這個分錄我們要怎樣做?
我們是客運企業,車輛屬于掛靠,車輛掛靠進公司時借記固定資產,貸記應付賬款或銀行存款。按8年折舊,但是該車輛5年就折舊完了,車輛使用期還有1年,現在該承包車退還公司,但是該車凈值為0,當時掛靠進來的車輛使用費也抵折舊抵完了,現在要付錢給駕駛員收回車輛付出的這筆賬,怎么出分錄?
老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內賬怎么做賬務處理
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老師你好,我們是4s店,正車銷售 銷售一臺車,金額119800元 這臺車做分期,需要客戶首付9800元,完后貸款110000元 我們要收客戶上戶等,一些費用,4500 這4500元的費用跟首付款9800 共計14300元,客戶沒有付款,用一輛二手車抵,這臺二手車做價5萬元, 我們收可戶押金5000元,這個完后退客戶,客戶app下訂2000元抵車款 5萬-14300的首付款及費用-5000元押金+2000首付款里包含了這2千=32700元,我們給客戶退了32700元! 這臺二手車只賣了22500元! 老師內賬怎么做賬務處理
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
?您好,對于4S店而言,銷售車輛 包括自用固定資產車輛 確實屬于主營業務范疇,應按照正常銷售進行會計處理,并匹配收入與成本 1. 終止固定資產確認 轉清理 借:固定資產清理 140991.66 ?累計折舊 3008.34 ?貸:固定資產 144000.00 2. 確認銷售收入 按公允價值/貸款余額 借:應收賬款-客戶 130326.00 ? ?貸:主營業務收入 130326.00 3. 結轉銷售成本 固定資產賬面價值 借:主營業務成本 140991.66 ?貸:固定資產清理 140991.66 4. 處理貸款債務 客戶承擔剩余貸款 借:長期借款 130326.00 ?貸:應收賬款-客戶 130326.00
感謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
老師你好,這個只是老板口頭說的,那憑證后面付什么單據, 老師這是內賬
?您好,不管內外都是這些資料哦,固定資產處置審批單、車輛過戶證明、固定資產卡片、折舊計算表,確認銷售收入有 銷售合同、銷售發票、出庫單、車輛交接單,結轉銷售成本有有 固定資產清理計算表(賬面價值140991.66元),處理貸款債務 原貸款合同、銀行結清證明、客戶還款憑證,