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我們是客運(yùn)企業(yè),車輛屬于掛靠,車輛掛靠進(jìn)公司時(shí)借記固定資產(chǎn),貸記應(yīng)付賬款或銀行存款。按8年折舊,但是該車輛5年就折舊完了,車輛使用期還有1年,現(xiàn)在該承包車退還公司,但是該車凈值為0,當(dāng)時(shí)掛靠進(jìn)來的車輛使用費(fèi)也抵折舊抵完了,現(xiàn)在要付錢給駕駛員收回車輛付出的這筆賬,怎么出分錄?

2024-05-16 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-16 08:24

你好 車輛過戶的做了嗎 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 08:27

做了,戶直接就落在我們公司,進(jìn)成本的話,沒有發(fā)票,不能白條進(jìn)成本

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齊紅老師 解答 2024-05-16 08:29

你好,用銀行回單來做白條匯算清繳、納稅調(diào)增。或者是駕駛員,他在其他的公司有工資嗎?有工資的話,你可以做工資。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 08:31

沒有其他問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 08:32

你好,白條做的不允許抵扣所得稅。如果是工資的話,他在其他的公司有工資有社保的,你做工資可以抵扣所得稅。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 08:32

沒有其他處理方法了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 08:34

對的是的,沒有其他的方法

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 08:39

不可以沖折舊?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 08:42

查賬 沖折舊的話怎么解釋

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齊紅老師 解答 2024-05-16 08:42

建議你就按正常的業(yè)務(wù)來做就行。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 09:05

可以,借累計(jì)折舊500 貸其他應(yīng)付款 借成本-折舊 貸累計(jì)折舊?這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-16 09:07

你好,借累計(jì)折舊 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)是什么意思?你得解釋通了才行。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 09:13

就是沖減一年的折舊, 相當(dāng)于用累計(jì)折舊這個(gè)科目過度到成本

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齊紅老師 解答 2024-05-16 09:17

可是你累計(jì)折舊充只能是你處置固定資產(chǎn)或者是多折舊了才能沖。

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齊紅老師 解答 2024-05-16 09:17

如果按照你這個(gè)說法的話,借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款 你這個(gè)業(yè)務(wù)是這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-05-16 09:17

還是按照我上面寫的主營業(yè)務(wù)成本做了這個(gè)科目。

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快賬用戶6350 追問 2024-05-16 09:19

放成本的哪個(gè)科目合適?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 09:21

放主營業(yè)務(wù)成本,二級科目,你自己選擇就行

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你好 車輛過戶的做了嗎 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024-05-16
您好 今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
同學(xué)你好 1.這個(gè)錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計(jì)入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計(jì)入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
①出租固定資產(chǎn)收入100000元,掛在其他應(yīng)付款中未作處理。   思維步驟一:根據(jù)題意,列出被審計(jì)單位的所列的分錄:   借:銀行存款    貸:其他應(yīng)付款   思維步驟二:根據(jù)準(zhǔn)則或制度,正確的分錄:   借:銀行存款    貸:其他業(yè)務(wù)收入   思維步驟三:分析哪些賬戶多計(jì),哪些賬戶少計(jì),根據(jù)賬戶性質(zhì)確定借貸方,如借貸不平衡,則可能是有些項(xiàng)目分析錯(cuò)誤。多計(jì)了其他應(yīng)付款,少計(jì)其他業(yè)務(wù)收入,另外,因?yàn)閷徲?jì)調(diào)整分錄遵循的是調(diào)表不調(diào)賬,應(yīng)用“營業(yè)收入”代替“其他業(yè)務(wù)收入”。所以,   借:其他應(yīng)付款 100000    貸:營業(yè)收入 100000   ②以經(jīng)營性租賃方式租入設(shè)備2臺,共計(jì)提折舊150000元,已列入了制造費(fèi)用。   思維步驟一:根據(jù)題意,列出被審計(jì)單位的分錄:   借:制造費(fèi)用 150000    貸:累計(jì)折舊 150000   思維步驟二:根據(jù)準(zhǔn)則或制度,正確的分錄:經(jīng)營性租入設(shè)備不應(yīng)提折舊。   思維步驟三:分析哪些賬戶多計(jì),哪些賬戶少計(jì),根據(jù)賬戶性質(zhì)確定借貸方,如借貸不平衡,則可能是有些項(xiàng)目分析錯(cuò)誤。多計(jì)了制造費(fèi)用,多計(jì)折舊,所以   借:固定資產(chǎn) 150000    貸:制造費(fèi)用 150000   ③2005年9月25日賬上記錄有:   借:管理費(fèi)用 120000    貸:銀行存款 120000   注冊會計(jì)師審查其合同,發(fā)現(xiàn)是支付2005年9月~2006年8月的房屋租金。
2023-11-29
你好,分錄較多,做好發(fā)給你
2021-12-16
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