你好,分錄較多,做好發給你
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
大概什么時候可以得呢
你好,分錄如下,請請參考
你好我看不見分錄在哪
1借:固定資產28000 應交稅費-應交增值稅-進項稅4760 貸:銀行存款327602借:在建工程23500 應交稅費-應交增值稅-進項稅3740 借:銀行存款27240 借:固定資產23650 貸:在建工程22000 原材料1000 應付職工薪酬6503借:固定資產42000 應交稅費-應交增值稅-進項稅4200 貸:實收資本462004借:固定資產89200 應交稅費-應交增值稅-進項稅8800 貸:營業外收入96800 銀行存款12005借:固定資產20000 貸:待處理財產損益20000 借:制造費用6000 貸:累計折舊60006借:固定資產清理2000 累計折舊48000 貸:固定資產50000 借:固定資產清理2000 貸:銀行存款2000 借:銀行存款1000 資產處置損益3115.04 貸:固定資產清理4000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅?115.04