每次收到50萬勞務報酬,應納稅所得額為500000*(1 - 20%) = 400000元。 根據稅率表,應納稅額為20000*20%+(50000 - 20000)*30%+(400000 - 50000)*40% = 153000元。 兩次合計扣稅153000*2 = 306000元。年度終了后需匯算清繳,多退少補。
老師你好,我想問一下勞務所得按工程進度分期付款,怎么定義次數來繳納個稅?
老師 請教一個問題 我們公司從供應商購買一批貨。先定金10萬 當時做分錄:借 應付賬款-供應商A 貸:銀行存款 隨后購進貨物 我們是支付貨款,這個貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬(減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減) 這次購買貨物應該怎么做分錄?
老師們,本人會計小白,從事水利國企項目會計核算,A項目進行到一半時,審計提出16-18標段要求,按照工程量80%付款時,將剩余20%的結算暫扣款開發票,同樣計入建筑安裝工程投資科目,目前16標段已付款至最后三次,一次進度款,后兩次按合同約定依次支付至審定價款的100%,請問最后兩次的發票應該怎么開呢?有沒有可參照的會計準則呢
關于勞務費個稅問題 請問老師:我剛剛聽課的時候發現,總金額一樣,但是分批打款的話個稅金額有所不同 比如:20萬個稅5萬7,而10萬個稅2萬5,打兩次10萬個稅也只有5萬。如果,合同簽署勞務費總額20萬,分首款和尾款付出,最終取得個人代開20萬發票。需要代繳個人勞務所得稅是5萬7還是5萬? 麻煩老師幫忙解答,謝謝
老師,我們公司有一筆業務,付設備款100萬(發票已全部來了)已經付了90%,90萬,現在付尾款10%,10萬,但現在出現了質量扣款3萬,賬上掛了應付賬款10萬,但我們實際這次支付7萬,我們怎么做賬,進項稅額要不要轉出
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,可以對方替繳個稅嗎?
同學你好 這個就是付款方代扣代繳