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老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫?謝謝

2020-10-16 09:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 09:35

同學 您好 待認證進項稅額是在收到發票還未認證的時候使用

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快賬用戶9179 追問 2020-10-16 09:36

老師 你回答的太簡單了 下面的兩問呢

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:55

分錄對的,當月進項大于銷項不用結轉的。需要交稅的時候才結轉。

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同學 您好 待認證進項稅額是在收到發票還未認證的時候使用
2020-10-16
下月認證后就是你那樣處理的
2024-08-22
同學你好 就是在待認證抵扣進項稅里面
2021-12-09
您好,沒有原始憑證,沒關系的這個。也可以附上上個月做了會計憑證,有源可查就行
2020-08-25
同學你好,您已經認證了,是要計入進項稅額的;不需要轉入未交增值稅中;
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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