你好,你如果想簡單點就直接做到這一個月發放算了
老師好!我有個同事12月份開始來公司上班。1月份報個稅時漏報了(工資3500元)。請問這個月該怎么給他報個稅?
老師,我這邊小規模,3月份增值稅還是1%,然后現在發現3月份漏報了一部分無票收入,4月開始就是免稅了,我這個漏報的是補到三月重新申報繳稅還是補到這個月免稅啊?
老師,我們是2月份一起發的12月和1月份的工資,有一個人12月份個稅漏申報了,現在申報1月份的個稅,收入那里只填他1月份的工資,還是填他12月+1月的合計數啊?
老師,我2月份的工資發了,但是有漏了一些人的沒有申報個稅,我把她補在3月份里面申報個稅了,也就是4月份申報的,那么我現在做2月份的賬,要怎么處理
你好,我們公司是一般納稅人,在1月和2月分別收到2比無票收入,當時財務未做稅務申報,在四月份季報的時候把之前2個月漏報的增值稅和附加稅全部補申報了,我在3月份做報表的時候要怎么做賬務處理呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師我想學東西啊,來個復雜點的吧,怎么操作啊
你好,如果你想做正規的話就去更正之前的申報。
然后財務報表按照更正后的做