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老師您好 我想問一下 交增值稅時候的分錄 是怎么樣的 比如我要交增值稅 銷項大于進項 當月是不是要結轉 借 應交稅費 銷項稅 貸 應交稅費 未交增值稅 下個月交的時候 就是借 應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款?

2023-03-16 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 13:06

你好!是的,就是這樣做

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你好!是的,就是這樣做
2023-03-16
你好,對的,
2020-03-15
你好,需要根據銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄?
2021-06-19
你好 如果是要繳納分錄的話 : 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 這樣做就行了 需要做結轉的
2020-08-13
同學你好,不會一直有余額的,把進項和銷項轉到轉出未交增值稅,就平了。
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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