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老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?

老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
2023-08-03 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-03 23:22

您好 小規模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應交稅費-應交增值稅科目就可以了 月末也不需要結轉增值稅 繳納的時候 直接 借 應交稅費-應交稅金 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務局申報就好了 不需要買印花稅票

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齊紅老師 解答 2023-08-03 23:22

您好 小規模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應交稅費-應交增值稅科目就可以了 月末也不需要結轉增值稅 繳納的時候 直接 借 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務局申報就好了 不需要買印花稅票

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快賬用戶7200 追問 2023-08-04 08:41

老師,我整個5月6月的分錄我都懷疑有問題,辛苦幫我看下吧,哪一個日期的需要去掉,應該在八月份怎么調整會計分錄,麻煩稍微詳細點,我是小白,目前思路不太清晰

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齊紅老師 解答 2023-08-04 08:48

5.1分錄修改 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 5.6刪除憑證 6.3修改 借:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-城建稅 貸:銀行存款 6.2刪除

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您好 小規模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應交稅費-應交增值稅科目就可以了 月末也不需要結轉增值稅 繳納的時候 直接 借 應交稅費-應交稅金 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
您好 小規模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應交稅費-應交增值稅科目就可以了 月末也不需要結轉增值稅 印花稅在電子稅務局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發票,借預收賬款, 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
早上好,應交稅費-預交增值稅是一般納稅人的科目,用了也沒事的,分錄調整回來 2.用應交稅費—應交增值稅 這個科目 借:應交稅費—應交增值稅? ?貸:銀行 調整回來上次的分錄 借:應交稅費—應交增值稅? ? 貸:應交稅費-預交增值稅
2023-07-29
是的,一般納稅人才做應交稅費,預交增值稅 五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發票,借預收賬款, 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅 借應交稅費、應交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
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