五月24收到錢,借銀行 貸預(yù)收賬款 6月1號(hào)開發(fā)票,借預(yù)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,6.1號(hào)a給b稅務(wù)代開了8萬的研發(fā)服務(wù)專票,1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢?2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?3.月末計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢?
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,6.1號(hào)a給b稅務(wù)代開了8萬的研發(fā)服務(wù)專票, 1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢? 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?除了幾個(gè)研發(fā)人員工資沒有其他成本了。 3.月末計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢? 5.這個(gè)不涉及研發(fā)支出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄操作吧?
公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開一張八萬的技術(shù)服務(wù)專票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。發(fā)票給客戶郵寄過去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶給我公司打款八萬。7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅這一科目錯(cuò)了嗎?請(qǐng)問整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開一張八萬的技術(shù)服務(wù)專票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶郵寄過去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶給我公司打款八萬。 3.7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯(cuò)了嗎? 4.請(qǐng)問整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開一張八萬的技術(shù)服務(wù)專票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶郵寄過去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶給我公司打款八萬。 3.7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯(cuò)了嗎? 4.請(qǐng)問整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
2024年A公司購入廠房,但廠房過戶手續(xù)到2025年3月才結(jié)束,A公司把廠房租給B公司,B公司又轉(zhuǎn)租給C公司(租期2024年8月到2025年7月),現(xiàn)在B公司要開房租發(fā)票給C,應(yīng)該怎么開?
請(qǐng)問,去年代賬公司 暫估了10萬的應(yīng)付賬款(沒有實(shí)際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在匯算清繳沒有發(fā)票要調(diào)增,賬務(wù)要怎么處理 公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)人也得交么?
老師 我想問下 我們是新建設(shè)企業(yè) 人數(shù)只有若干個(gè)員工和營業(yè)收入為0沒有達(dá)到中型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 但是資產(chǎn)超過5000萬(都是在建工程) 可以作為小微企業(yè)嗎?
小規(guī)模 主營業(yè)務(wù)是賣水果 運(yùn)費(fèi)走什么科目,怎么做賬
制造企業(yè),采購研發(fā)部們所需耗材,入庫入什么一級(jí)科目和二級(jí)科目?
老師好,開專票A公司及B公司,購銷合同的編號(hào)不小心填一樣的,都是aa2025040101,合同已經(jīng)給對(duì)方了,那會(huì)不會(huì)有影響?
老師之前有一筆預(yù)付款二十萬 無法要回了 對(duì)方公司注銷了 怎么辦呀
因?yàn)榭钍俏逶路荽蜻^來的,我這邊確認(rèn)收入了,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)繳增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)出,是這樣做的,已經(jīng)七月季度申報(bào)了怎么辦
你這個(gè)月紅沖重新開就可以的,你五月已經(jīng)做了收入,你在六月份開了發(fā)票,紅沖之前的在做發(fā)票的。
不太明白
在上一個(gè)回復(fù)里面給你回復(fù)了,可以看一下