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航天信息的技術服務費270報稅的時候應該怎么填啊?

2023-07-11 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-11 16:26

你這個金額不對吧,應該是280的

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 16:26

我們這里是270呀

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:29

你問下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎? 如果能的話可以 主表應納稅減征額 減免明細表和附表四本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:29

因為我們這邊軟件售后說的,只要不是280的都不允許抵。

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:02

小規模的話應該怎么填這個270啊?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:03

應納稅減征額 還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額。

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:12

軟件售后跟我說不能抵扣

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:16

?借:管理費用——辦公費270 貸:庫存現金270二、抵減進項稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:16

我已經這樣做賬了,應該怎么改咧?

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:16

我們是小規模公司

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:26

小規模的不用寫減免稅款,只有二級科目就行。

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:36

但是財務軟件里面應交稅費—應交增值稅下面必須有專欄才能保存,否則保存不了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:37

你好,那你確認收入的時候價稅分開怎么做,做哪個科目里面

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:37

確認收入用哪個科目,你抵扣的時候填寫哪一個。

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:37

另外第二個分錄借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270 這個還需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:38

你好,你確認收入做的是哪一個科目,你先回復這一個。

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快賬用戶8241 追問 2023-07-11 17:38

應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:43

借應交稅費應交增值稅銷項 貸、應交稅費應交增值稅、減免稅費 做這個調整的。

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你這個金額不對吧,應該是280的
2023-07-11
你好,航天信息的技術服務費一般都是280
2022-02-17
您好 這樣寫分錄正確的
2023-07-11
好,沒有的可以不用填寫。
2022-03-14
你好 你要填寫在附表1那邊6%
2022-05-04
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