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信息技術服務費,申報增值稅的時候怎么填表

2022-05-04 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-04 09:04

你好 你要填寫在附表1那邊6%

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快賬用戶6189 追問 2022-05-04 09:06

這兩個表怎么填?

這兩個表怎么填?
這兩個表怎么填?
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齊紅老師 解答 2022-05-04 09:08

附表3? 你們不需要填寫啊

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快賬用戶6189 追問 2022-05-04 09:08

哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-04 09:09

不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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快賬用戶6189 追問 2022-05-04 09:13

附表3第1列【本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的第3行與第4行之和】 應等于 附表1第11列第5行【6%稅率】”

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齊紅老師 解答 2022-05-04 09:14

你的表一截圖給我看一下,要完整的

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你好 你要填寫在附表1那邊6%
2022-05-04
你好,開票出去的信息技術服務費,是屬于服務,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次?
2022-09-14
你這個金額不對吧,應該是280的
2023-07-11
您好,不能填報,要到稅務審核通過確認開票的稅目及稅率才能填報。
2022-04-14
你好,選擇6%稅率那個服務里面。
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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