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支付給航天信息的技術(shù)服務費應該這么做賬嗎? 借:管理費用——辦公費270 貸:庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270

2023-07-11 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 17:54

您好 這樣寫分錄正確的

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快賬用戶6695 追問 2023-07-11 18:50

如果不能抵扣的話第二筆分錄是不是就不用做了啊?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 18:51

是的 不能抵扣的話第二筆分錄就不用做了

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快賬用戶6695 追問 2023-07-11 19:01

直接刪除就行了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:03

對的 直接刪除就好了

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相關(guān)問題討論
您好 這樣寫分錄正確的
2023-07-11
你好!你的分錄是對的。
2020-12-04
你好,這個不用結(jié)轉(zhuǎn),直接抵消了
2022-01-05
按照前面這么做就行了。
2021-07-30
您好! 1.???? 購買時分錄 借:管理費用-辦公費 ? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2.抵減稅款時 借:應交稅額-減免稅額 ? ?貸:營業(yè)外收入
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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