這兩個哪個都不填寫的。
開出的發票內容是信息技術服務,技術服務費。報稅時應該填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額
開票出去的信息技術服務費,填報增值稅申報表主表時屬于應稅勞務銷售額嗎?
請問,系統軟件行業,委托現場技術服務合同,提供安裝運維等服務的,6%稅率,開票內容應該是信息技術服務,還是研發和技術服務?應該是哪個編碼呢?
發票開具技術服務費,在主表中填在應稅貨物還是應稅勞務欄中
老師,公司是制造業13%,別人委托我們公司研發技術合同,3月就新增附屬行業研發和技術服務6%,3月份開了票研發技術行業6%,請問老師委托研發技術填增值稅申報表是填應稅勞務銷售額嗎?還是應稅貨物銷售額?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉