你好,研發服務不是貨物,填勞務。
甲企業為增值稅一般納稅人,2020年發生無形資產相關業務如下:業務1:1月1日開始自行研發A非專利技術,截至3月31日,發生不符合資本化條件的研發支出200萬元,款項以銀行存款支付。經測試,該項研發活動完成了研究階段。業務:2:4月1日,A非專利技術進入開發階段。6月1日,A非專利技術開發完成,達到預定可使用狀態,形成一項無形資產。共計發生開發支出為360萬元,均符合資本化條件,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為21.6萬元,款項以銀行存款支付。A非專利技術預計使用年限為10年,采用直線法計提攤銷。業務3:7月1日,甲企業將自有B專利權出租給丙公司,租期2年,12月31日,收到該項專利權2020年的租金,開具的增值稅專用發票上注明的價款為12萬元,增值稅稅額為0.72萬元。已知B專利權每月應計提攤銷1萬元。業務4:12月31日,甲企業將自行研發的A非專利技術出售,開具的增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為21.6萬元,款項已收存銀行。該A非專利技術未計提資產減值準備。要求:(1)根據業務1編制相應研究階段研發支出會計處理分錄。(2)根據業務2編制相
老師,請問下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進行技術開發,合同注明研究開發經費和報酬共計1 000萬元,其中研究開發經費800萬元、報酬200萬元。甲企業未就該合同繳納印花稅。 (3)應繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬元)。 調減企業所得稅應納稅所得額=0.06(萬元)。 問題一,為什么要減掉800來算印花稅? 問題二,那個研發經費不需要加計扣除嗎?
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業,主營軟件產品銷售。外聘研發公司為我公司研發軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發了)歸我公司,我公司無研發人員,純屬外聘團隊為公司研發軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業開展研發活動中實際發生的研發費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業,主營軟件產品銷售。外聘研發公司為我公司研發軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發了)歸我公司,我公司無研發人員,純屬外聘團隊為公司研發軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業開展研發活動中實際發生的研發費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師,公司一般納稅人,制造業,3月份新增一個附屬行業研發和技術服務6%的稅,并開了發票,這張發票可不可以列入主營業務收入,還是其他營業收入?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。