正規(guī)的全部要做,沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證 實際沒有銷售出去嗎?
老師你好,我剛報了會計學(xué)堂的課,但是還沒有開始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實。 目前是零基礎(chǔ)小白,能出具本公司對賬單給客戶,會開稅票。 由原先開單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊,負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品出庫和退貨的跟進(jìn);有美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進(jìn)出貨和退貨數(shù)額核對,還有做成本分析 核對費用和貨款 還有快遞費核對 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚,但是現(xiàn)在上崗第二周了,工作沒有什么進(jìn)展,不知道從哪里下手,希望老師給指導(dǎo)! 美團(tuán)興盛可以導(dǎo)出歷史的進(jìn)銷存,但是我也不會核對 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法,謝謝!
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項 (已收發(fā)票進(jìn)項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項,這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險?
老師好好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項一直大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項,如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
房產(chǎn)測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費用報銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
因為產(chǎn)品進(jìn)價有起伏,所以老板會在低價時多囤貨,每月都有銷售的,但是這個庫存全部入賬,就會導(dǎo)致總資產(chǎn)會超過5000萬要怎么辦啦,所得稅不就差20個點了嗎
其他的還有哪些科目余額高
我看應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款也高的 另外還有預(yù)收預(yù)付是負(fù)數(shù),還有短期借款900萬
不正規(guī)的調(diào)整 借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)收賬款
不正規(guī)的調(diào)整 借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)收賬款這個我沒有明白什么意思,是說預(yù)收預(yù)付調(diào)整成應(yīng)收應(yīng)付嗎?
減少資產(chǎn)應(yīng)收賬款 降低資產(chǎn)
可是應(yīng)收賬款減少不就是銀行存款增加嗎,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
資產(chǎn)一借一貸 沒有變化。
不正規(guī)的調(diào)整 借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)收賬款所以這個我沒有明白什么意思啊,資產(chǎn)負(fù)債要怎么同時降低啦
你好,為了降低資產(chǎn),那你降低資產(chǎn),另一個你不能增加利潤吧,不能影響你交稅吧。實收資本資本公積做不了吧?那你就只能去調(diào)整一個其他的負(fù)債類的科目,減少負(fù)債呀。
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 或者:借:短期借款 貸:應(yīng)行存款 是這樣嗎!還有別的嗎
你這個銀行存款能對嗎?太明顯啦,因為你的往來科目如果不和供應(yīng)商對賬的話,數(shù)據(jù)沒法核實 但是你的銀行存款這個查你的對賬單,你自己就能打印出來