直接轉(zhuǎn)為物業(yè)費(fèi),匯算時(shí)調(diào)增
老師,查往來賬款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票,經(jīng)核實(shí)銷售方已經(jīng)開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請(qǐng)問怎么平這筆賬呢?
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長(zhǎng)期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款,以后也不會(huì)收到貨和發(fā)票了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,我們給會(huì)計(jì)公司付款付一年的,然后保險(xiǎn)公司給我們開了發(fā)票,我在當(dāng)月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險(xiǎn)公司給我們退費(fèi),但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們?cè)鋈讼却蚩詈箝_發(fā)票,我付款和收到退款的時(shí)候錢都記到了預(yù)付賬款里,現(xiàn)在和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)終止了,預(yù)付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
老師,去年7月份我們公司繳納了物業(yè)管理費(fèi),沒有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)計(jì)入了 預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 如果一直沒有收到發(fā)票,這個(gè)預(yù)付賬款一直這樣掛著,有沒有問題?或者我應(yīng)該怎么處理?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項(xiàng)發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計(jì)提社保金額怎么全
老師,財(cái)務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)反還,我還用申報(bào)增值稅報(bào)表嗎,
總分公司報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,分公司需要報(bào)嗎?還是總公司報(bào)就可以了。
就這7月份 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 24年匯算清繳再調(diào)增嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
這是去年的物業(yè)費(fèi),我記到今年7月份,摘要咋寫啊?這個(gè)會(huì)影響7月份的利潤吧?
會(huì)影響今年7月利潤
補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用
老師,摘要寫 補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用嗎?后面沒有原始憑證,沒有關(guān)系哈?
摘要寫
補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用
后面沒有原始憑證,沒有關(guān)系