這個物業費實際是哪月份的?如果是這些月份已經過去了,就正常計入成本費用。
老師,今年7月份,我們付了一筆物業費,沒有收到發票 賬務處理是這樣的 借:預付賬款-物業費 貸:銀存 現在已經確定這個發票回不來了 這筆業務就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務處理呢?
老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費,沒有開具發票,會計掛賬預收賬款?,F在這個發票是不開具了。那么這幾筆預收款我在這個月應該怎么處理呢?
老師,去年7月份我們公司繳納了物業管理費,沒有收到發票,當時計入了 預付賬款-物業費 如果一直沒有收到發票,這個預付賬款一直這樣掛著,有沒有問題?或者我應該怎么處理?
老師,去年我們公司交了一筆物業費,當時沒有收到發票,以為后期能收到發票,記賬記得預付賬款-物業費,到現在一直沒有發票,那個預付賬款一直掛著,我要怎么給他平一下呢
老師你好,我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司(小規模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發票),那么我這個月做賬是: 借:預付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權責發生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費用-房租費10000 貸:預付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發票,那么我收到發票時候又應該怎么做賬呢?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦?。≡趫蟊碓趺锤陌。?/p>
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
是去年7月份交的,開始不給開發票,因為那個月我們還交了房子的租金,我們老板說再找他要發票,一直也沒有下文,我想著這個是不是應該處理一下
所以確定需要你回復一下是哪年哪月的費用。
老師,如果發票是這個月來,就記到這個月,如果沒有發票,怎么處理比較好呢?
需要您配合一下,這個費用是哪年哪月的?