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老師,去年7月份我們公司繳納了物業管理費,沒有收到發票,當時計入了 預付賬款-物業費 如果一直沒有收到發票,這個預付賬款一直這樣掛著,有沒有問題?或者我應該怎么處理?

2023-05-25 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-25 17:17

這個物業費實際是哪月份的?如果是這些月份已經過去了,就正常計入成本費用。

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快賬用戶8297 追問 2023-05-25 17:19

是去年7月份交的,開始不給開發票,因為那個月我們還交了房子的租金,我們老板說再找他要發票,一直也沒有下文,我想著這個是不是應該處理一下

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齊紅老師 解答 2023-05-25 17:24

所以確定需要你回復一下是哪年哪月的費用。

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快賬用戶8297 追問 2023-05-25 17:26

老師,如果發票是這個月來,就記到這個月,如果沒有發票,怎么處理比較好呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-25 17:29

需要您配合一下,這個費用是哪年哪月的?

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相關問題討論
這個物業費實際是哪月份的?如果是這些月份已經過去了,就正常計入成本費用。
2023-05-25
直接轉為物業費,匯算時調增
2023-07-10
你好,就這么做就可以了。匯算期交調增。
2023-01-12
1 ,借以前年度損益調整, 貸預付賬款,借未分配利潤,貸以前年度損益調整, 有沒有發票都是一樣做,這個去年成本
2021-03-24
你好,匯算清繳的時候,對無票結轉的成本做納稅調增處理。 發票壓根就沒有,那之前做無票購進處理就好了,而不需要按暫估入賬。
2024-08-01
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