您好,是不是開(kāi)了專用發(fā)票了,專票是不免的
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結(jié)果今天問(wèn)我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬(wàn)出去,成本只有老板娘一個(gè)人的工資1萬(wàn),他喊我列個(gè)清單大概在70萬(wàn)左右列出來(lái)喊別人給他照著清單開(kāi)票,我就沒(méi)懂了,如果是規(guī)規(guī)矩矩繳納企業(yè)所得稅的話也不過(guò)2萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn),為啥他還要去喊別人給他開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票呢???別人開(kāi)了之后要抽點(diǎn)子,林林總總也差不多不比他這個(gè)企業(yè)所得稅2萬(wàn)少,我沒(méi)懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,小規(guī)模,建筑業(yè),截圖是4-6月份開(kāi)票情況,4-6取得分包款含稅金額183950元(都是普票),我理解的是雖然開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)專票,但未超過(guò)30萬(wàn),普票部分是免稅的,所以,附表一中的第五欄全部含稅收入應(yīng)該填寫(xiě)只是專票含稅金額,不應(yīng)該是專普票全部含稅收入,如果是的話,那部分免稅的不也是在交稅了?請(qǐng)老師仔細(xì)看和回答!!謝謝
我們單位從來(lái)沒(méi)有固定資產(chǎn),怎么改報(bào)表怎么填啊
老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目,在小規(guī)模時(shí)開(kāi)1%專票,超過(guò)500萬(wàn)了變小規(guī)模開(kāi)3%專票可以嗎
公司的發(fā)票可以開(kāi)給個(gè)人?
老師,為啥票面利率大于市場(chǎng)利率,債券就溢價(jià)發(fā)行,能用大白話解釋嗎
電子稅務(wù)局 手機(jī)版本 老是人臉核驗(yàn)失敗 怎么弄啊
老師,離職工資補(bǔ)償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關(guān)系
這種情況,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)填在哪個(gè)表里的哪行
你好,老師,四月開(kāi)始應(yīng)該是代賬公司要交接給我做賬了,但是他們到現(xiàn)在還沒(méi)弄好數(shù)據(jù)也沒(méi)有,如果拖到五月的話,比如像用友軟件的我這個(gè)到時(shí)候會(huì)有影響嗎,因?yàn)槲铱簇?cái)務(wù)軟件月份改不了呢,比如現(xiàn)在是四月,想做3月的是點(diǎn)不了的
老師,年度企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表怎么填列
給員工購(gòu)買工作服入什么費(fèi)用合適呀?
那老師,比如這個(gè)4到6月發(fā)票開(kāi)了11萬(wàn),其中普票10萬(wàn),專票1萬(wàn),那就是:普票10萬(wàn)免增值稅,專票1萬(wàn)按1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅,同時(shí)繳納附加稅和城建稅對(duì)嗎
您好,是的,是這么理解的
好的,謝謝老師
老師,我第一問(wèn)題中那個(gè)附件中,那個(gè)發(fā)票提示確認(rèn)信息中,我該選擇哪個(gè)選項(xiàng)??
親愛(ài)的您好,我回看了問(wèn)題,附件選哪個(gè)選項(xiàng)沒(méi)看到截圖(我打不開(kāi)鏈接),能辛苦截圖一下么
老師,麻煩您看下附件截圖哈
看到了嗎老師附件圖片
親愛(ài)的您好,不好意思,我刷新了好多次,就是沒(méi)有看您上傳的附件