你好!季度開票不滿30萬(wàn)元免增值稅,直接填寫主表11行就可以,不用填寫附表的,你二季度只開了普票,沒(méi)有開專票對(duì)吧?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),第四季度開專票100萬(wàn)(含稅),開普票免稅90萬(wàn),取得分包免稅普票95萬(wàn),填寫申報(bào)表時(shí)一窗式票表比對(duì)不通過(guò),您看看是哪的問(wèn)題? 附表一,應(yīng)稅行為3%,本期發(fā)生額95萬(wàn),本期抵扣額95萬(wàn),全部含稅收入100萬(wàn),不含稅銷售額8萬(wàn) 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬(wàn),其他免稅銷售額填寫90萬(wàn),自動(dòng)帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
老師,小規(guī)模,建筑業(yè),截圖是4-6月份開票情況,4-6取得分包款含稅金額183950元(都是普票),我理解的是雖然開了三個(gè)點(diǎn)專票,但未超過(guò)30萬(wàn),普票部分是免稅的,所以,附表一中的第五欄全部含稅收入應(yīng)該填寫只是專票含稅金額,不應(yīng)該是專普票全部含稅收入,如果是的話,那部分免稅的不也是在交稅了?請(qǐng)老師仔細(xì)看和回答!!謝謝
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過(guò)300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問(wèn)題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時(shí)是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
小規(guī)模建筑行業(yè),比如第二季度開專3發(fā)票不含稅收入150000元,稅額4500元,開普通發(fā)票不含稅140000元,稅額1400元,取得分包普票80000元,未超過(guò)300000元,所以,專3是全額交稅,普票是免稅,問(wèn)題是填寫附表一扣除表第五欄全部收入時(shí)是填寫專加普的全部收入,還是只填寫專票收入呢?如果是專加普,那么普票那部分還是要交稅呀?
、某工程項(xiàng)目建設(shè)期為3年,第一年投資500萬(wàn)元,第二年投資300萬(wàn)元,第三年投資200萬(wàn)元。建成當(dāng)年投產(chǎn)并獲得收益,每年的凈收益為400萬(wàn)元,建成后壽命期為8年,基準(zhǔn)收益率為10%,請(qǐng)采用凈現(xiàn)值率法判斷方案的可行性。
沒(méi)有 稅務(wù)數(shù)字賬戶 這個(gè)選項(xiàng)
老師好,靈活用工平臺(tái)的盈利模式是什么
老師,早上好!我們工廠是小微企業(yè)沒(méi)有成立工會(huì)的,需不需要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,公司不給員工繳納五險(xiǎn)了,但是員工正常上班,個(gè)稅還需要申報(bào)嗎
老師 電力線路檢修 稅率是6% 電力線路維護(hù) 稅率是6% 合適嗎?
自產(chǎn)自銷苗木免稅的普票怎么計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,21年一張車輛購(gòu)入發(fā)票,漏抵扣了,現(xiàn)在可以勾選抵扣嗎?有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,采購(gòu)商品無(wú)票,匯算清繳填哪里?
固定資產(chǎn)匯算有那些注意事項(xiàng)和填寫方法
老師,提問(wèn)時(shí)發(fā)的表里清清楚楚的,您看不到嗎??
看清楚我的問(wèn)題和截圖再回答
普票銷售額是免稅的填寫主表11行 專票銷售額不免稅部分,應(yīng)當(dāng)填寫在主表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”,按3%計(jì)算的稅額填入主表第16欄“本期應(yīng)納稅額”。 專票銷售額減征2%的稅額先填入減免稅申報(bào)表的減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次,“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”。“本期發(fā)生額”“本期應(yīng)抵減稅額”=“期初余額”+“本期發(fā)生額”“本期應(yīng)抵減稅額”小于或等于主表第16欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),“本期實(shí)際抵減稅額”=“本期應(yīng)抵減稅額”。按“本期實(shí)際抵減稅額”填入申報(bào)表主表第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。 只填寫增值稅專票數(shù)據(jù)不包括普票金額
老師,附表一的第五列您的意思是只填寫第二季度專票的全部含稅收入,不包含普票??為什么?您別給我發(fā)一堆那些條條框框,我知道,您得具體說(shuō)一下啊,我理解的全部收入是包含專加普的收入
看我的截圖應(yīng)該知道第二季度總收入不超過(guò)30萬(wàn),但開了專3的發(fā)票,這樣的話,3%全額交稅,普票免稅,但因?yàn)橛蟹职l(fā)票,所以,附表一第五列全部收入是填寫什么數(shù)據(jù)?是按差額后的銷售額確定是否可以免征,如果都是普票我知道,但又開專票又開普票了,這個(gè)怎么定義?
你好!你的意思時(shí)有差額征稅業(yè)務(wù)?
你好!因?yàn)椴怀^(guò)30萬(wàn)元所以普票部分直接填寫在11行就可以,上邊只填寫增值稅專票金額,然后減免表填寫增值稅專票金額
你好!因?yàn)椴怀^(guò)30萬(wàn)元所以普票部分直接填寫在11行就可以,然后減免表填寫增值稅專票金額