附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 您這里計算有錯誤吧
老師,您好!我公司是小規模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,我們是家小規模企業,這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師好,我們是一家小規模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網上申請的代開增值稅專用發票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
老師,小規模納稅人,建筑行業,第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
公司小規模納稅申報 本月開具一張普通發票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業免稅額300元。 問題:我開具的發票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師,我只是提供一個大概的數,這是準確的數字,您看看我哪里填的有問題?
好的,您稍等,我看看
還有這個
您好,您這張表的計算是沒有問題的
但比對不通過
我看了一下,表格填寫沒錯誤,稍等再看一下你新發的這個問題
取得分包免稅普票95萬,您取得的分包款發票是免稅發票嗎
您前面都說了取得分包發票是普票免稅的,怎么還問后面這個問題呢?上季度開3%建筑服務發票金額101萬左右,稅額3萬左右,取得了分包對應專票項目的免稅普票95萬,我公司又開了90萬免稅發票。針對這個我填寫了上面的表,一直就比對不通過。
您好,根據您的論述,您填的表是沒有問題的,但是出現了扣除比對不通過的問題,您可以把問題給我,其中涉及到的參數給我,我可以幫您查找一下
您的發票跟您的納稅申報表的扣除額比對不通過,您想想你哪步的操作有問題,您畢竟只給我截圖了幾張表,如果實在解決不了,請咨詢您的專管員
不好意思,希望我的解答對您有所幫助
謝謝老師,打了12366服務熱線也沒說出所以然來,還是去稅務大廳問問吧
沒事的,因為我也是工程會計干了七年了,我們是一般計稅項目,都是同行,有問題可以交流一下哈,都是彼此的老師