你好; 看你增值稅申報表- 本年累計里面的應交稅費?
老師請教一下,怎么從報表中,在結合稅控盤統計出的開票數據,來統計今年企業是否盈利,或要繳多少企業所得稅呢?比如說看9月的利潤表,在看截止到現在的稅款盤所開過的發票,謝謝了
小規模納稅人,如果季度看下來,普票超出了45w專票比如開了20萬,那最后應交增值稅是多少,小微企業性質哦,那最后的應交稅額是多少啊,我看申報表里面有個減免稅額這列有數據的,另外開票系統開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應交增值稅,等實際扣款增值稅,實際比計提的少的那部分做成營業外收入了得是么
老師,我們公司之前那個會計在2021年度年度匯算清繳時申報表找那個的應補退稅額為-470.63元,是應該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來公司的在2022年度申報時打印出來看一下去年的申報數據,然后看見應補退稅額為負數。
查2021年開票數據,跟電子稅務局系統里面的所得稅申報表里面的營業收入跟12月份一般增值稅主表本年累計都不一樣,我想看2021年收入看那個數據是對的,我手上沒賬
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數據是對的,就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了),現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數據填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減什么情況下用?比如我進項比銷項多,我確認收入時候,可以直接記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減嗎?
請問商業貸款還款記錄和還款計劃是相同的東西嗎?
老師好!我們去年沒有收入,有成本費用開支,那么,業務招待費可以列支嗎?
報關單電子數據是指哪個
老師賬套一個月做完賬 需要把明細賬和其他哪幾個賬都要打出來訂成賬本
請教老師,建筑勞務公司,上年年底時候因為對方有尾款未結清,也沒給對方開尾款的發票,但是賬上預留了尾款收入對應的成本未結轉,現在對方尾款不給了,就按已付款結算,那賬上預留的成本該怎么處理呢?
請問個人的完稅證明在哪里打印的
發行債務工具作為合并對價直接相關的交易費用,應計入債務工具的初始確認金額。這句話對嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個稅種合并到總公司交稅
老師,24年的壞賬損失能在企稅匯算清繳時扣除嗎,匯算時這部分用不用調增,還是可以正常扣除
額申報表還有應交稅費這個說法也是醉了,回答就嚴謹點嘛第幾行把名都改了
你好、這個只是讓你去看你之前 的表格里面 ; 沒有說具體欄次哈 ;? 看這個欄次里面的數據的 ;
額你說錯了
你好 ; 本年累計你可以看這個; 或者是去看應交稅費-? 未交增值稅貸方累計金額(如果你明細科目都結轉到未交增值稅 借貸方去了; 就看貸方本年累計金額)
服了,不應該看應納稅所得額嘛?19行你整了一堆
要看繳納的稅費 ; 不會看應納稅所得額;應納稅所得額只是計算依據;如果你覺得我的不好; 那我就不回復你了;你可以咨詢其他老師給你 回復你; 你多參考下建議。