你好,打開稅控盤,去查稅控盤里的收入和金額。
小規模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數據對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業執照,公章,7-9月發票開據數據,原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業務收入不開票收入數據填寫,申報系統自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業務不開票收入那里申報我未按記賬數據申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
查2021年開票數據,跟電子稅務局系統里面的所得稅申報表里面的營業收入跟12月份一般增值稅主表本年累計都不一樣,我想看2021年收入看那個數據是對的,我手上沒賬
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發票 而是在2022年4月份做了收入開了發票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ?因為畢竟我2022年四月份開了發票 交了稅了
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發現電子稅務局里面增值稅申報系統里面3月份開具的銷項發票數據不全。我們是3月底去稅局辦理了數電發票業務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數據會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發票,數據沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業所得稅營業收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業所得稅申報表A表的營業收入是根據增值稅申報表的數據填寫的,而且增值稅申報表上的數據跟我開票出去數據是一致的?,F在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
開票明細嗎?如果有無票收入呢?稅控盤哪有收入
你好,所有的開發票的合計數,本年累計數在里都可以統計出來的,但是無票收入的話,這個不好統計了,你只能查看憑證。
那他應該跟哪個表上數據是一樣的
正常你的增值稅申報表和所得稅申報表都是一致的,應該和他們表上的收入是一致的。