同學(xué)你好,這個應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63,代表需要退錢哈。如果不想退這么多,可以在納稅調(diào)整表的扣除類-其他里面納稅調(diào)增,就可以不用退這么多了
老師麻煩問下,對于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時,如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個季度預(yù)繳的所得稅要都退回來?
老師:去年匯算清繳的時候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。
老師,我們公司之前那個會計在2021年度年度匯算清繳時申報表找那個的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來公司的在2022年度申報時打印出來看一下去年的申報數(shù)據(jù),然后看見應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬多,匯算當(dāng)年申報過500多的企業(yè)所得稅,總得下來本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報稅局會退稅嗎還是?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
小規(guī)模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯把政府補(bǔ)助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中去調(diào)整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費匯算填管理費用其他還是業(yè)務(wù)招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準(zhǔn)備給老板講講報表的情況,領(lǐng)導(dǎo)說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證統(tǒng)計的對吧
購置固定資產(chǎn)最后一年轉(zhuǎn)讓價格10,殘值20,在計算變現(xiàn)抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉(zhuǎn)讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產(chǎn)評估一般是多少錢?
老師,這個是2021年申報的20年的報表中填的,我現(xiàn)在還可以修改嗎?或者現(xiàn)在可以通過納稅調(diào)整表調(diào)整嗎?
這個你是要什么原因調(diào)整,這么長時間了,該退的稅也應(yīng)該退了,難道是之前忘記退了,現(xiàn)在專管員讓退稅嘛。這個可以改,自己在申報查詢里面查一下這個,然后一般會有更正申報選項哈,如果不能在電子稅務(wù)局改,直接去大廳改就行了。不可以通過你目前做的2021年的匯算清繳調(diào)整哈,因為是不同年份的。