不是,這個不是,,如果算的19年應納稅所得額為負數,是不是我前三個季度預繳的所得稅要都退回來? 原則是,不過這個現在實務中退稅這個有稅局要求查賬,到時候補交更多了,你慎重,
老師麻煩問下,對于一般納稅人進行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調整明細表,這個表最后13行合計數是賬上的所有管理費用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時,如果算的19年應納稅所得額為負數,是不是我前三個季度預繳的所得稅要都退回來?
老師好,我是小規模納稅人,在做年度匯算清繳,一年當中已經按照季度申報經營所得預繳稅款了,我打開B表時顯示還沒有申報A表,但是A表填寫的時候預繳稅款是零,我覺得預繳稅款應該是我按照季度交的稅款合計數吧,不明白怎么匯算清繳才正確,麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
利潤表里面的利潤總額在預繳時填報申報表,在進行納稅調整事項后還要進行填納稅調整明細表,然后,再填納稅申報表,最后實際應繳納的還需要填以前年度為彌補虧損,最后實際應繳納的稅=(預繳時應納稅所得額±納稅調整事項-以前年度未彌補虧損)??稅率,然后之前計算的稅如果以經預繳,那么就是多退少補。我剛學這么說是不是對的@wu老師
老師好,我記賬時把發放的工資直接計入成本了,那么企業所得稅匯算清繳時,職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出還要填寫嗎?如果填寫上是不是和我的報表中管理費用又不一致了
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
那要不退,就不管了是吧這個所得稅 也就是說我帳面上匯算清繳時,算出來的應納稅所得額為負數,只是代表不用再補交所得稅了,而前三個季度已經預繳的所得稅最好不退是吧 因為誰也不能保證記得帳確保沒事
是的,實務中是這么處理的,
那就不退為好
嗯,一般不想先交,一般是賬上做虧損,實務中,,,,后面情愿納稅調增補稅
我看這個公司去年和今年都虧損,去年虧了10幾萬,今年虧了1萬,中間三個季度都預繳了所得稅
這個實務中要不就有稅負每個季度交點,要不就賬上調虧損,匯算清繳調增交,操作退稅少,一般說退稅,有稅局說查賬到時候補稅更多
您說的稅負是指企業所得稅嗎?一般建筑業稅負大概是多少
需要問下你專管員各地不一樣,是的,我上面說企業所得稅稅負
稅負得計算是把一年預繳納的所有所得稅加起來,除以利潤總額嗎
實際交所得稅除營業收入,不是利潤總額
我看建筑業所得稅稅負率是1.5%,但我看之前看老會計給做的賬里,按照上面的公式計算還不到1%呢所得稅稅負率 這個不會被稅務局剎查嗎
要是你們稅負沒有達到,你們稅局有要求,一般專管員會通知的,不會突然查賬這個,