你今年新建賬套,沒有錄入上年的期末數據嗎
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務軟件。
老師,你好!2019年匯算清繳實際虧損5301.89元,但是這個數據以前是在財務公司做的帳,拿回公司自己做的時候,這筆虧損沒有建到帳里面,但是年度匯算清繳申報表里面有虧損5301.89元,導致后面的報表和每個季度的申報表里相差5301.89元,這個帳要怎么在財務系統里面調帳呢?會計分錄怎么做呢?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致,去修改年度財務報表的利潤表,同步修改資產負債表,但是資產負債表不知道怎么調(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平,但是資產類的貨幣是 不能調整的) 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表?具體調哪個項目?單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平,如果也調上面對應的負債,會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對,利潤表因為也是調了的,調之前是勾稽關系對的,說明調之后也對。
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
就是的啊,忘記了!等錄到后面才想起來。
有沒有補救措施呢?
你現在進去期初設置,看期初余額能輸入數值不
期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢
是的,不是新公司,都要輸入期初余額的
那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?
你是什么財務軟件