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老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?

2021-11-10 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 14:46

你好,是說你要不補繳這部分

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快賬用戶8174 追問 2021-11-10 14:48

就是開的是1%,沖的是3%,多沖了,導致增值稅負數了,這塊差異不知道怎么調整

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:01

你沖的分錄寫了嗎?是按照3%稅金寫的是嗎?是補繳2%稅率是嗎

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你好,是說你要不補繳這部分
2021-11-10
你好,截圖下8月份的申報表看下。
2021-08-13
同學你好。因為屬于跨年問題 可以修改報表的話還是建議修改12月報表。如果已經結賬且不能修改。需要在1月調整相關分錄。涉及利潤科目的用以前年度損益調整替代。
2024-02-01
你好;? 你這個紅沖的憑證已經 開了紅字發票; 就得紅沖收入的 ;你 9月沒有做紅沖收入的 科目嗎??
2023-01-16
同學你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
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