你好,是說你要不補繳這部分
請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯系告知我們4月抵扣的有一家公司的發票失控,讓做進項稅額轉出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結果7月申報6月報表時以為自動更改數據了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發現數據還是沒調整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數額,這種情況怎么辦
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師,我們是小規模公司2022年5月開了一張專票,當時是1%的稅率,申報時,實際繳稅3%,在2022年9月份開了一張紅字發票,在柜臺申報的,然后,我在9月做了一個紅沖的憑證,所以在9月份的資產負債表里有應交稅費是負數。但是增值稅款和附加稅一直未退回,這種憑證怎么調整,不會影響第四季度的應交稅費和主營業務收入?
你好老師,是,我這個問題就是能復雜一點點,我這個票就是在221年開的時候,然后,發現稅率開錯了,開的是3%,我在22年九月份的時候才發現的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時候留給退稅了嘛,當時有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發票收入,然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎?這個未開具發票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個負數,但是到年底的時候,我發現我的收入我現在混算清繳嘞,我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
這個在匯算清繳里怎么取數?
股東分紅 還沒有申報個稅,這筆分紅等后面公司經營需要當擴資嗎?
請問個人所得稅手續費返還分錄怎么做?
老師,在做匯算清繳的時候, 比如25年補計提24年的社保900元, 這個金額應該要加上吧?這是歸屬于24年的社保, 同樣24年補提的23年社保也要減掉, 它不屬于24年,是這樣理解的嗎?
你好老師,同事之間借錢,可以用工資抵嗎,錢可以直接打到債務人卡上嗎
老師:請問支出半年的房租該怎么做賬?
就是開的是1%,沖的是3%,多沖了,導致增值稅負數了,這塊差異不知道怎么調整
你沖的分錄寫了嗎?是按照3%稅金寫的是嗎?是補繳2%稅率是嗎