你好,截圖下8月份的申報表看下。
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉為小規模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入。現在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應交增值稅增加了。
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
請問我上次去大廳按小規模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現在進增值稅勾選平臺,所屬期已經是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?這個是房東和園區管委會的事,和我們沒有關系呀!
老師請問一下,上級單位戓別的單位來人到我單位給的餐費怎么入帳呢
老師廣告設計的開的發票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
老師 在建公程 轉入固定房屋 這個還需要轉土地部分價值到房至屋價值嗎 按什么比例轉呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
個體戶的年度財報需要調整哪些科目
傳媒公司 我把工資都做成費用了 沒有入成本,季度報表已經填了 還可以更正把工資改成主營業務成本嗎? 電子稅務局已經上報了會有影響嗎?
老師,個人到銀行貸款80萬轉借給企業(銀行與個人簽有合同,需要2年分期還銀行),請問企業還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發現我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結轉,但是我們前面的會計全部做成了長期待攤,導致成本少,利潤虛高,我想返結賬,重新把前面的調整一下,然后更正申報表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛浴潔具之類的,每確認一筆收入,同一憑證里直接結轉成本可以不?因為沒有庫管,后面不附出庫單可以不
學堂有木外綜服出口退稅課程
我這個圖片怎么傳不上來
原來要打字一起
這個是頁面
7月份繳納的填到30行。
那抵減的那一部份,還有附加稅這個喃
7月份補繳時考慮抵減的了吧,這里把交過費的在申報表上面填平了。 附加稅申報表不是沒數字,你們不是也交過了這個地方不用填,
但是填了上月實際交的 欠稅哪里還有6萬多,這個數字是之前預繳的,附加稅這里的應補稅額也還有數字
按89583.1填30行,附加稅應補是哪里有數字?
這樣嗎,就是附加稅哪里的本年金額有數字
這個需要去稅局聯系專管員修改申報表。
老師我按照你說的填了之后,又去填了附加稅,他這里附加稅前面這個數字是本月應交的附加稅,后面的是本年累計的,這個是不是就是這樣的,但是之前的申報表附加稅這里都是沒有數字的
現在附加稅也是在這個頁面填,之前都不是
這個附加稅你們不是交過了嗎,截圖下要填的表五
這個表的數字就是和增值稅表上附加稅哪里本月數一樣的,本年累計哪里就是今年一整年的附加稅
我看了哈前面本年增值稅也是累計的有,是不是這個表又更新了哈,但是之前的又沒有數據,我就不敢確定
這樣就可以了,保存申報。