8月份已經轉換為一般納稅人,從你的上述事實看,你們是從9月1日開始,轉一般納稅人,8月31日之前還是小規(guī)模納稅人。
老師,您好,我這有個企業(yè),7月是增值稅小規(guī)模納稅人,8月1日正式升增值稅一般納稅人,8月初把7月份小規(guī)模增值稅報了。8月份有進項也銷項,但進項沒法確認簽名——顯示稅款所屬日期為9月份,怎么辦,這個稅款所屬期屬于哪個部門管?
6月份剛注冊的公司,稅務申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領導開了一張專票進來,應該全額入賬,不能把進項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進增值稅勾選平臺,所屬期已經是9月份,這個怎么處理?謝謝老師