你好,這種你要做的話就得要去調去年的,你看一下金額有多少,然后看一下本年的收入有多少。
小規模建筑勞務公司,按開票計算收入,同時結轉成本。不開票,就不結轉。工人工資平時計入勞務成本,未結轉前在資產負債表的存貨欄顯示。因為工程未到結款期,所以勞務成本的借方余額年末也未結轉。專管員說我們是服務業,報表上不讓有存貨,讓調賬調表。因為請問我需要怎么做?
請問老師,十年前的施工項目,業主方當時以預付款方式支付了大部分工程款,并代扣代繳了營業稅及附加稅,成本也已計入當年賬務處理,現在項目才審計結算完,需要一次性開具所有工程款發票給業主結算尾款,請問所得稅該如何處理呢?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?
老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎設施,當時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方沒開發票我們就按預付款做了,現在幾年過去了賬上還是掛的預付賬款,沒有發票這個應該怎么處理呢?
老師,銷售一批貨物,對方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發票沒開給對方,這收到的一半錢因為沒開發票,也一直沒結轉成本,賬上掛著應收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發票的錢),現在應該怎么辦?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
老師,我們收到了貨款,也給對方開具了發票,但是貨物沒有發出不確認收入可以嗎
請問老師,開具農場品批發市場自產自銷的發票,這個是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業務是垂釣,要辦一個垂釣比賽,我公司需要開報名費的發票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個停車場,合作協議書(名字為:停車場合作協議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發票給我公司呢
老師:公司中標了一個學校勞務項目,除正常提供勞務以外,學校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學校給我們報銷,報銷的時候我們給學校開具什么類型的發票啊?因為墊付款項較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發票嗎?我們是租的個人的房子,非住宅7個點,繳稅5個點
老師,接著上面的問題
今年沒有業務,而且老板想把公司注銷
你好,這種最好是去調整去年的。
老師,如果調去年的話,去年的利潤就會由盈利轉虧損,涉及到退企業所得稅,退稅會不會也會有麻煩啊?
你好,這個確實是容易有被查的風險。
老師,那如果直接把預留的成本轉到營業外支出,然后也不在所得稅前扣除,可以嗎?
你好,可以的。操作沒問題