是的,直接那樣更正就行了哈
員工預支工資,在預知之前已經報好了個稅,比如5月工資表應發工資10萬,銀行發6萬,現金4萬,現在到了5月底,銀行實際發工資8萬,我是不是賬上當預支工資了,因為比實際發多了,計提工資還是一樣,發的時候,做借:應付職工薪酬10萬,其他應收款~員工預知工資2萬,貸:銀行8萬,現金4萬,下個月沖回,借:應付職工薪酬2萬,貸其他應收款2萬,前提是得多計提這預知工資2萬吧,比如,補計提預知工資,借:管理費用~職工工資2萬,應付職工薪酬2萬,然后才沖,借應付工資,貸其他應收款,但是管理費用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現在跨年了,也都結賬了,我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借:經營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調整就行?
請問老師,我收到一張普通發票是個人的稅務代開的技術咨詢費5000,這張發票是在去年收到的,當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發現去年做錯了,那我應該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 營業外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發放12月工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調整分錄,應該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產負債表?
老師,請問現在要求手續費開票,我今年2月才開了去年的發票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的當時已經計入財務費用了,請問要把他們改到往來(其他應收款-手續費,然后今年2月紅沖),還是可以不用改?這個票可以直接放到去年和上個月的記賬拼證后面嗎?但是其他項目工程采購材料啥的那些票又是下個月才開出來的票不能附到上個月的憑證,上個月只能記往來,請問手續費這個到底可以怎么處理呢?
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
老師那開票大類具體怎么確定啊
如果凈資產是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師開發票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師您好,我單位單獨提前解除勞動合同,按照勞動法我應該享受什么補償呢?工作11年煤礦
請問一下..我們公司給另一個公司簽了一個合作協議.我們要共同完成一個項目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應該用什么方法把錢轉給甲方公司?然后轉這筆錢會產生稅費嗎?
老師您好,請問哪些行業需要繳納環境保護稅
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧