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老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎

2025-04-29 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 10:24

是的,直接那樣更正就行了哈

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涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調整。因為這個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應收款。
2025-04-29
同學,你好,賬上這個金額13000都發了的話,就寫13000就行了。 你已經計提管理費用了,在發的時候又借管理費用,等于你費用做了兩次,匯算的時候,應該是調減這個工資吧,你賬是錯的,要改賬吧。
2021-05-25
不用 預支借其他應收款貸銀行2 發工資借應付職工薪酬10貸其他應付款2,銀行8
2020-08-25
需要調出來,借銀行,借管理費用 負數,之后做,借管理費用 單位社保,貸應付職工薪酬,單位社保,借應付職工薪酬單位社保? 貸其他應付款/其他應收款的--個人社保/公積金,貸銀行
2021-02-03
同學你好。發放工資還有銀行存款科目。另外 管理費用和營業外支出涉及利潤的。都改成以前年度損益調整科目。另外還涉及所得稅費用調整和本年利潤未分配利潤等
2024-01-19
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