開其他生活服務(wù)*垂釣參賽報(bào)名費(fèi)
老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報(bào)名費(fèi)已經(jīng)申報(bào)了(未開票收入),現(xiàn)在賽事沒做,客戶要退款,我應(yīng)該怎么處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 當(dāng)時(shí)的的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 報(bào)名是線上平臺報(bào)名的,平臺會(huì)收取相關(guān)手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)在參賽人員要退費(fèi),我怎么做分錄呢?
公司參加其他企業(yè)舉行的比賽,獲得獎(jiǎng)金,對方需要我公司開具增值稅專用發(fā)票,名目為賽事服務(wù)費(fèi),請問是否合理
我們公司做文化體育發(fā)展的,就是會(huì)組織體育賽事進(jìn)行比賽呀,還要會(huì)員參加培訓(xùn)班呀這種的業(yè)務(wù),其中經(jīng)常有一些體育賽事是我們公公是主辦方,為了比賽要買購買證書和獎(jiǎng)杯,請問這個(gè)購買證書和獎(jiǎng)杯的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目做賬呢?
老師,我們公司組織了一場比賽,一等獎(jiǎng)4000元,二等獎(jiǎng)3000元,三等獎(jiǎng)2000元,四等獎(jiǎng)1000元,參賽獲獎(jiǎng)的有外部人員,也有我們本公司的人員,這個(gè)獎(jiǎng)金要怎么發(fā)呢?給外部人員發(fā)獎(jiǎng)金,需要他們給我們開發(fā)票,代扣代繳納個(gè)稅嗎?
老師,我們公司給市級的垂釣大賽捐贈(zèng)了一輛價(jià)值22.2萬元的奔馳車作為獎(jiǎng)品,他們給我們頒發(fā)了捐贈(zèng)證書,現(xiàn)在要給4s店付款,他們說開不了發(fā)票要給我們開具收據(jù)呢,這個(gè)可以所得稅稅前扣除嗎,還是必需要讓他們開具發(fā)票呢,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
中級會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么