你們收到的一半錢是需要確認收入的
老師,我們上個月承辦了一家企業的會議,款項收到一半,還有一半收到,也沒給對方開發票,請問我們怎么做賬呢?
老師,錢付給對方了,但是沒有走公賬 ,對方把發票也給我們開了 。直掛著應付賬款 ,怎樣把他這個賬調整一下 呢,可以讓對方給我們開具一個收據 嗎?
供應商因發貨延誤了我們工期,給我們了一部分錢作為補償,應該怎么做賬?貨物的錢是我們預付的,但貨物的發票也還沒收到,對方給我們開票的話應該開多少錢的票?
老師 我們有一批貨 對方已經過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發票沒開給我們 我們這批貨也轉給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師好:請問我單位賣出一批貨可對方錢沒有給齊,老板就沒有開發票,現在應收款還在貸方掛著呢(就是錢沒給齊,老板不讓給開發票發票),老師應收賬款總在貸方掛著也不行???怎么辦呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
確認收入要結轉成本嗎,那我們要給他們開票嗎?
對,這個你們是需要確認收入,結轉成本的
可是只收到一半的錢,我們是不是開一半錢的發票???那結轉成本是結轉一半還是全部怎么成本?剩下沒收回的錢如何處理?
貨物全部銷售了,借應收賬款 貸主營業務收入 收到一半錢 借銀行存款 貸應收賬款 如果剩下的錢無法收回的話,記住到一外支出
老師那開票呢,我咋開?開多少?
我認為既然你全部都已經銷售了,就應該全部開票
那結轉成本也是全部結轉唄,有點懵了
對,沒錯,是的根本正常來說也是全部結轉
老師那這公司注銷了呢應該咋整,就是也沒發開票了
這個對方注銷的話,你們是不會簽成基礎的營業外支出