您好,分錄為 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 收到一半款項,做 借:銀行存款等 貸:應收賬款 需要按未開票收入申報增值稅的。
老師,我們上個月承辦了一家企業的會議,款項收到一半,還有一半收到,也沒給對方開發票,請問我們怎么做賬呢?
老師 請問一下 銷售方上月開給我們的銷售發票,發票我們沒有收到 在第二個月的時候對方又作廢了 我們這邊沒有做進項抵扣 為什么會有進項轉出呢
老師,想請教一個問題,就是我們有一個工程項目,還沒有完工,也沒有開票,但是我們外包給其他公司的部分,我們付了一半的款,他們也給我們開了一半的票,請問我怎么入賬呢?
老師,我想請問下,我們上個月支付了一半的裝修費,這個月收到了對方開來的一半發票。但是,我們車間還沒有裝修好。這個發票我該如何進行賬務處理呢?可要進行分攤呢?
老師,銷售一批貨物,對方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發票沒開給對方,這收到的一半錢因為沒開發票,也一直沒結轉成本,賬上掛著應收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發票的錢),現在應該怎么辦?
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
那我下個月開票的話,不是就又有增值稅了嗎?
下個月開票時,要先做上面確認收入分錄的紅字分錄,然后再重新編制一遍分錄。
我這個月按未開票收入申報了增值稅,下個月我開票了,那開票系統里面不是有顯示出來了?
不會顯示的,下月開票時,要在未開票欄次填寫負數金額的,這樣就不會重復納稅的。
嗯嗯,好的
老師,我們公司在籌建期的費用都記入了管理沒用開辦費里面,籌建期結束我可以做個表格,分一下類直接結轉到各個科目嗎?
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