你好。2022年3月買的固定資產(chǎn)折舊3年,到2025年3月折舊完。
上午好老師麻煩問一下關(guān)于工會固定資產(chǎn)折舊問題,工會固定資產(chǎn)是當(dāng)月計提折舊,2020年5月8日購買,按照5年折舊計算,是不是到2025年4月8日到期?
老師好!固定資產(chǎn)折舊2019年12月購買入賬,2020年1月開始計提折舊,原價2800元,折舊年限3年,每月折舊額是73.89元,截止2022年12月折舊計提滿3年,凈值還有139.96,1月計提了73.89,凈值還有66.07元,這次2月份計提了,凈值余額為零,問下老師,折舊凈值余額是否是零?
請問2021年5月買的固定資產(chǎn),折舊年限3年,2023年度12月固定資產(chǎn)折舊多少呢
請問老師,2025年1固定資產(chǎn)才入賬 ,2025年2月就賣出了,還需要提這一個月的折舊嗎?再做固定資產(chǎn)清理,還是不用計提這一個月的折舊?
老師固定資產(chǎn)3月折舊完,3月還計提折舊嗎折舊年限4年,3月份折舊月數(shù)48個月,已折舊月數(shù)48個月
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險吧
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么