你好;股東是 國內(nèi)的員工還是香港公司的員工的??
我是一個境內(nèi)公司,已在中國按25%交了企業(yè)所得稅,境內(nèi)公司的東是香港的一家公司,現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤分紅時,需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎?
我是個境內(nèi)公司,已在中國按25%交了企業(yè)所得稅,境內(nèi)公司的股是香港的一家公司,現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤分紅時,需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎?
老師請問一下 香港公司繳納完利得稅之后,分紅到大陸自然人股東和大陸境內(nèi)公司股東,自然人和境內(nèi)公司收到分紅后,是否還需要繳納分紅個稅或者企業(yè)所得稅呢
老師好,請問下母公司在境內(nèi),全資子公司在香港,假設(shè)香港子公司今年10月有分紅,對于這筆分紅款母公司需要交稅嗎,如果要交稅的話是什么時候繳納呢,季度還是年度的時候進(jìn)行申報?如何填報,謝謝~
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個子公司,現(xiàn)在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費,我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進(jìn)項發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個個稅手續(xù)費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務(wù)報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
利潤的話,這個股東其實就是國內(nèi)的股東之一,但是每年也在國內(nèi)公司對公分紅繳納20%個稅了,現(xiàn)在就是成立一個新的香港公司,他是這個香港公司的董事,他想我把香港公司做盈利,然后交香港公司稅后分紅的意思,就是不知道這樣分紅了國內(nèi)還要不要交個人所得稅之類的 個稅的話,香港是一年264000元免稅,這個工資香港發(fā)了,國內(nèi)不需要交了吧
你好; 個人取得 香港的分紅所得; 需要報的 ;?
需要按國內(nèi)百分之20申報個稅嗎,股東分紅一樣的?
你好 ; 是的; 還是要報20%個稅的?
那工資這塊,在香港免稅了,在國內(nèi)不需要交了吧?
是的; 就不用重復(fù)繳納的?
那如果說這股東有香港身份證,是不是分紅就不用再國內(nèi)交了,只是有香港身份證,不是永久居民。然后到時錢直接入香港賬戶
你好; 是的;香港的人就不用了。是的
只要有香港身份證,不是香港永久居民也可以是吧,就不用國內(nèi)交了?
是的; 就不用國內(nèi)繳納的??