您好,對的,這樣就可以的了
收到總工會的退回部分款項應該怎么做分錄啊?原先每月計提工會經費:借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費,付款時借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
工會分錄 計提 管理費用-工會經費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發生得費用嗎
公司夏季買的洗漱用品,拿到發票入工會經費可以嗎,借:管理費用 工會經費 貸:應付職工薪酬 工會經費 借:應付職工薪酬 工會經費 貸:銀行存款 我們有工會,是不是從工資總額里面計提百分之二就可以了呢
工會經費,計提1221.32.借,管理-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經費1221.32貸銀行存款 發放工資的時候,借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿